En Suisse, toute personne morale (Sàrl, SA, fondation, association, succursale, etc.) est tenue de remettre chaque année une déclaration d’impôt sur le bénéfice et le capital. Cette obligation légale requiert une parfaite maîtrise des dispositions fiscales fédérales, cantonales et communales, ainsi qu’une documentation comptable irréprochable.
Hevea Invest vous accompagne dans l’élaboration et le dépôt de vos déclarations fiscales, en veillant à la conformité, à la cohérence des données comptables et à l’optimisation de votre situation dans le cadre légal.
Préparation et déclaration fiscale complètes.
Optimisation fiscale et gestion des résultats.
Gestion de la fiscalité des revenus et des participations.
Suivi administratif et représentation auprès des autorités fiscales.
Parfaite maîtrise des pratiques fiscales cantonales (y compris en cas de siège dans plusieurs cantons)
Intégration comptable et fiscale pour plus de cohérence
Suivi personnalisé par un fiscaliste ou un expert-comptable
Confidentialité et sécurité des données assurées
Nous vous guidons à chaque étape, de la préparation à la représentation auprès des autorités, afin de garantir conformité, sérénité et performance financière.
Oui, si votre chiffre d’affaires annuel dépasse CHF 100’000.– ou si vous souhaitez bénéficier d’une meilleure visibilité commerciale.
Le délai varie selon le canton, mais se situe généralement entre le 31 mars et le 30 juin suivant la clôture de l’exercice. Des prolongations peuvent être demandées. Nous nous chargeons du suivi des échéances.
Le délai varie selon le canton, mais se situe généralement entre le 31 mars et le 30 juin suivant la clôture de l’exercice. Des prolongations peuvent être demandées. Nous nous chargeons du suivi des échéances.
Le bilan, le compte de résultat, les annexes comptables, les relevés bancaires, la liste des amortissements, les contrats de prêt ou de location, les justificatifs de dépenses exceptionnelles, etc.
Oui. Même en cas de perte, la déclaration d’impôt est obligatoire. La perte peut être reportée sur les exercices futurs et utilisée pour réduire la charge fiscale ultérieure.
Oui. Il existe de nombreux mécanismes légaux d’optimisation (provisions, amortissements, déductions fiscales, etc.). Notre cabinet vous conseille en toute transparence et dans le respect de la loi.
Nous vous accompagnons dans la préparation des documents, la communication avec les autorités fiscales et la gestion des rectifications. Notre objectif : limiter les risques et défendre vos intérêts.